Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Cadastro de pedidos de cotação:
Sequência do item no pedido. | |
Código ou identificação do produto. | |
Texto que descreve o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno. | |
Texto livre com uma descrição complementar detalhada do produto. Esta descrição pode acrescentar característcas diversas como peso, dimensões, composição, aplicação, etc. | |
Nome da marca. Ex:
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Código de referência do produto usado pelo fabricante. | |
Observações adicionais sobre o item de pedido. Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação. | |
Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente. Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido. Ver também: | |
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
O valor unitário é preenchido automaticamente quando existe um referência para o produto e o fornecedor informado na cotação. Será utilizado o preço ou o custo de reposição informados na referência fornecedor. A preferência ORCCOM.CAD_PEDIDOS_COTACOES_ITENS.ORIGEM_PRECO: Determina como será feita a preço do produto para inserir como sugestão no campo Preço unitário
select ppe.valor_custo_reposicao as valor from pedidos ped join PRODUTOS_PESSOAS_ESTABELECIMENTOS ppe on ppe.pessoa_id = ped.fornecedor_id and ppe.estabelecimento_id = ped.estabelecimento_id join produtos p on p.id = ppe.produto_id where ped.id = ${pedido_id} and p.produto = '${produto}' order by data_atualizacao_custo desc limit 1 | |
Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item. Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido. | |
Sub total do item. | |
Percentual de IPI | |
Valor percentual de alíquota para o IPI | |
Valor de IPI para o item considerando apenas o produto. Este valor não inclui o IPI referente ao frete do pedido. A soma do IPI dos itens pode não ser igual à soma do IPI de todo o pedido. | |
% de MVA para cálculo da Substituição Tributária do ICMS. Para utilizar o percentual do tipo de produto marque a opção de ORCCOM.CAD_ITENS_COMPRA.USAR_MVA_TIPO_PRODUTO, caso contrário deve existir regras de SUBST para o produto ou tipo de produto. | |
Valor de ICMS ST para o item. | |
Apresenta as últimas compras feitas do produto informando para o cliente do pedido. A apresentação é configurada na preferência ORCCOM.CAD_PEDIDOS_COTACOES_ITENS.SQL_HISTORICO_COMPRAS. | |
Peso líquido total dos produtos deste item expresso em quilogramas.
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Cubagem total em m3 do produto, considerando a cubagem informada no cadastro do produto e a quantidade pedida. | |
valor unitário do item considerando os impostos (IPI+ST) | |
valor total do item considerando os impostos (IPI+ST) | |
Data prevista para realização da entrega do item do pedido. Caso exista mais uma de data prevista par ao mesmo produto, deve ser realizado a separação do item. |
COCA-COLA | ||||||||||||||
PEPSI | ||||||||||||||
FRUKI | ||||||||||||||
COCA-COLA | ||||||||||||||
COCA-COLA | |
Preferencia define se deve ser aplicado o MVA ajustado no momento que o sistema calcula o percentual de ICMS-ST para a operação. Ela é utilizada somente quando a preferencia ORCCOM.CAD_PEDIDOS_COTACOES_ITENS.USAR_MVA_TIPO_PRODUTO estiver marcada(S).
((100+mva)*(100-inter)/(100-intra)-100) ((100+50)*(100-12)/(100-17.5)-100) = ((150)*(88)/(82.5)-100) = (150*1,0666667-100) = 60%
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Calcula o valor de ICMS-ST na operação de compra.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Destaca com cor diferenciada os itens de pedidos de cotação pendentes.
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
Valor padrão para o campo estabelecimento na operação de [b:Sugestão].
N | Apenas o estabelecimento da cotação: Apenas as informações do estabelecimento do pedido de cotação serão filtrados/pesquisados |
E | Unificar informações dos estabelecimentos da empresa: Apenas as informações dos estabelecimentos vinculados a empresa do pedido de cotação serão filtrados/pesquisados |
M | Unificar informações de todas empresas: Todas as informações dos estabelecimentos cadastrados serão filtrados/pesquisados |
Tipo: TEXT
Valor padrão: N
Define se deve ser apresentado o fator de conversão da unidade de medida do produto para a unidade de medida do produto para o fornecedor conforme informado na guia "Ref Fornec" (Referências de produtos para fornecedores) do Produtos.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
Determina como será feita a preço do produto para inserir como sugestão no campo Preço unitário
select ppe.valor_custo_reposicao as valor from pedidos ped join PRODUTOS_PESSOAS_ESTABELECIMENTOS ppe on ppe.pessoa_id = ped.fornecedor_id and ppe.estabelecimento_id = ped.estabelecimento_id join produtos p on p.id = ppe.produto_id where ped.id = ${pedido_id} and p.produto = '${produto}' order by data_atualizacao_custo desc limit 1
Tipo: TEXT_LONG
Valor padrão: E
Define qual deve ser a interface que deve abrir ao clicar na lupa do campo de produtos.
P.ex.:
Tipo: TEXT
Valor padrão: PROD.CAD_PRODUTOS
SQL utilizado para apresentar o histórico de compras do produto. Quando informado, este campo representa um script que gera informações adicionais sobre este produto. Normalmente, esta preferência é utilizada para apresentar o histórico de compras realizadas para o fornecedor da respectiva cotação de compra, mas pode ser utilizada para agregar qualquer outra informação neste contexto.
Tipo: TEXT_LONG
SQL para apresentar os pedidos de venda para vínculo no pedido de cotação. Caso não informado o campo não será apresentado.
Serão aceitos os parâmetros:
select ip.id , pedido||' - '|| ip.sequencia ||' - '|| clie.nome_completo from itens_pedidos ip inner join pedidos p on p.id = ip.pedido_id inner join pessoas clie on clie.id = p.cliente_id inner join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id left join itens_pedidos ipcompra on ipcompra.item_pedido_venda_id = ip.id where tp.categoria in ('V') and ip.produto_id = ${PRODUTO_ID} and ipcompra.item_pedido_venda_id is null
Tipo: SOURCE_CODE
Define a ordenação da listagem dos itens da sugestão de compras.
Tipo: TEXT
Valor padrão: 1
Aplica o MVA que está informado nos Tipos de produtos e/ou serviços como base para cálculo do ICMS ST nos produtos das ordens de compra.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Caso marcado será utilizado o estoque disponível para cálculos de sugestão de compra. Caso desmarcado será utilizado o estoque atual do produto.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
((100+mva)*(100-inter)/(100-intra)-100)Observações: