Estabelecimento do documento de origem | |
Espécie utilizada no documento de origem | |
Número do cupom/documento fiscal de origem | |
Contador de reinicio do cupom fiscal No caso de NFCe é a série do documento. | |
Número do equipamento do documento origem No caso de NFCe deve ser 0 | |
Destinatário do documento fiscal a ser gerado (Não pode ser Consumidor Final) | |
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
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Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |
Espécie do documento fiscal de origem | |
Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota. Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie. | |
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica). | |
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia. | |
Valor total das mercadorias do documento. | |
Valor total em serviços do documento | |
Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento. | |
Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias. Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos. | |
Valor do frete do documento fiscal. Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos. | |
Valor total do documento. | |
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente. | |
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.Propriedades (format)add-null-optionIndica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:noVer também:
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Informações complementares a serem inseridas nos dados adicionais do documento | |
Dados adicionais para o documento fiscal. | |
Define quem deve ser o responsável pelo pagamento do frete ao transportador. Quando o documento tem tabela de frete informada o valor padrão é definido pela preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.FRETE_CONTA_TABELA_FRETE Quando não tem tabela de frete informada valor padrão é definido pela preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.FRETE_CONTA
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Informa quem irá transportar o documento e/ou de suas mercadorias. OBS: A preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.QUEM_TRANSPORTA permite definir o valor padrão para o campo.
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Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica). | |
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia. | |
Nome ou razão social da pessoa que está realizando o transporte. | |
Placa do veículo transportador do documento e/ou mercadorias. | |
Unidade da federação que pertence o veículo. Quando veículo de fora do Brasil informar "EX" |
MATRIZ | Manutenção | |||||||
FILIAL 1 | Pendente | |||||||
FILIAL 2 | Aprovado | |||||||
CD-RS | Cancelado | |||||||
MATRIZ | |
Manutenção | |
MATRIZ | |
Manutenção | |